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文/ 發布于2019-10-31
近日,集團黨委副書記、紀委書記田青春帶隊,監事會主席阮寧江、財務管理部部長劉明、紀檢監察審計部部長劉新、四川勤德會計師事務所項目經理蘭燕、四川永衡會計師事務所負責人龍華一行,先后對交發順達、交發實業財務收支專項審計開展整改驗收工作。
驗收會上,交發順達、實業公司相關負責人先后匯報了本次財務收支專項審計整改情況,根據審計發現的問題和審計建議及集團公司提出的整改要求,成立整改領導小組,迅速逐項整改并形成財務收支專項審計整改情況報告上報集團公司。
會議指出,交發順達、實業公司重視此次審計整改工作,積極落實審計整改事項,在規定的時限內基本完成了審計整改工作,整改取得了一定成效;會議強調,交發順達招投標管理、酒水管理、業務招待費報銷、車輛資產處置以及交發實業“三重一大”程序執行、波洪廣告公司案件后續處理、規范業務接待、前期主營業務盈利能力弱等方面應在以后的經營管理中進一步完善和改進,并形成長效機制,每季度動態向集團報告,至徹底整改完畢;會議要求,交發順達、交發實業要舉一反三,深化管理,以此次審計整改為契機,完善各項內部制度,使企業管理向制度化、合規化、效益化方向發展。
集團專職監事馬振宇、外派順達公司監事田野,紀檢監察審計部相關人員參加會議。